Leistungen des Amtes 51
Haushaltsdiagramm
-7.632.447,03 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-7.632.447,03 €
93,66%
-462.576,91 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-462.576,91 €
5,68%
-34.108,86 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-34.108,86 €
0,42%
-12.337,67 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.337,67 €
0,15%
-7.434,30 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.434,30 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 693.847,91 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -8.148.904,77 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -7.455.056,86 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.455.056,86 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -7.455.056,86 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.468.500,35 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -7.468.500,35 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |